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能干的豌豆
于2023-11-14 11:57 發(fā)布 ??349次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-11-14 11:58
您好, 現(xiàn)在沒有預提費用了,一般是暫估,做負數(shù)分錄 就可以了
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你好,請問預提費用怎么沖回
答: 您好, 現(xiàn)在沒有預提費用了,一般是暫估,做負數(shù)分錄 就可以了
預提費用怎么做會計處理,還有后期票據(jù)到了做什么處理
答: 預提時 借:管理費用等 貸:預提費用 票據(jù)到了 借:預提費用 貸:庫存現(xiàn)金等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,預提費用是個什么性質的科目,在借方表示什么,在貸方表示什么
答: 預提費用是負債,借方表示減少,貸方表示增加
老師,請問新準則下,待攤和預提科目不再使用有什么影響,不使用待攤預提那么發(fā)生了相關業(yè)務該怎么做賬呢,謝謝
討論
預提費用應在損益表中編制嗎
那我能不能行預提制造費用--電費 15000,管理費用-電費 5003?
老師我10月份收到電費的賬單金額是20003元,發(fā)票要11月份才能去開,我怎么計提電費???
老師,我們公司預提了費用,后面發(fā)生的費用可以沖掉嗎?之前的預提費用分錄是借管理費用-辦公費 貸:預提費用 現(xiàn)在發(fā)生了費用,借預提費用 貸方寫什么好呢
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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