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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-02-19 14:14

您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下:
1、支付款項(xiàng)時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
2、全額抵扣時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸:管理費(fèi)用

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借管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款480 減免稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額480 貸 管理費(fèi)用 480
2018-07-06 09:51:21
你好,這個(gè)可以的。而且如果今年沒有銷售,這個(gè)減免稅額也可以留著明年再抵扣
2018-04-06 22:55:32
你好 兩者都可以 我個(gè)人更傾向于第二個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營(yíng)業(yè)外收入 這本質(zhì)上是國(guó)家的一種補(bǔ)貼
2019-09-02 11:31:34
您好 營(yíng)業(yè)外收入是需要交所得稅的,但是就這筆業(yè)務(wù)來說, 購(gòu)入時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵減稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入相抵后無需交所得稅。沒有增加企業(yè)所得稅
2019-03-06 11:10:41
借應(yīng)交稅金- 應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸;管理費(fèi)用 按規(guī)定是這樣處理
2016-05-10 17:44:48
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