老師,防偽稅控減免280元的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-減免稅額 280 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 280,是這樣嗎?是不是還需要一個(gè)分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用 280,貸:現(xiàn)金280?
嬌氣的啤酒
于2018-02-19 14:12 發(fā)布 ??2693次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-02-19 14:14
您的分錄錯(cuò)誤,正確分錄如下:
1、支付款項(xiàng)時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
2、全額抵扣時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸:管理費(fèi)用
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借管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款480 減免稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額480 貸 管理費(fèi)用 480
2018-07-06 09:51:21

你好,這個(gè)可以的。而且如果今年沒有銷售,這個(gè)減免稅額也可以留著明年再抵扣
2018-04-06 22:55:32

你好
兩者都可以
我個(gè)人更傾向于第二個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營(yíng)業(yè)外收入
這本質(zhì)上是國(guó)家的一種補(bǔ)貼
2019-09-02 11:31:34

您好
營(yíng)業(yè)外收入是需要交所得稅的,但是就這筆業(yè)務(wù)來說,
購(gòu)入時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
抵減稅金時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入相抵后無需交所得稅。沒有增加企業(yè)所得稅
2019-03-06 11:10:41

借應(yīng)交稅金- 應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸;管理費(fèi)用
按規(guī)定是這樣處理
2016-05-10 17:44:48
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