老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

1日,向武漢某公司函購乙商品一批,填制信匯結(jié)算憑證,匯出款項9600元。
答: 借庫存商品以產(chǎn)品貸銀行存款9600。
公司賣出一批商品,款項已經(jīng)結(jié)清,貨發(fā)了一半,請問會計憑證和業(yè)務憑證
答: 你好,同學。 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品,,全部貨的金額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原本的憑證應該是借庫存商品,貸預付賬款,結(jié)果寫成了借庫存商品貸銀行存款了,這個要怎么調(diào)整憑證呀?
答: 你好,你可以在你之前分錄的基礎上做這個分錄 借;銀行存款 貸;預付賬款

