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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-12 13:45

借;管理費(fèi)用等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款等科目 
借;管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

曾經(jīng)的苗條 追問

2018-02-12 13:52

這個(gè)是員工自己買的東西,然后開了專票, 沒有報(bào)銷,也就沒有現(xiàn)金及銀行存款等貸方科目,怎么做這個(gè)憑證

鄒老師 解答

2018-02-12 13:54

你好,沒有付款,第一個(gè)分錄就貸方其他應(yīng)付款就是了

曾經(jīng)的苗條 追問

2018-02-12 13:56

掛其他應(yīng)付不是會(huì)掛賬,沖不平,可是這個(gè)不會(huì)付的呀 ,

鄒老師 解答

2018-02-12 13:59

你好,可以做一個(gè)之前的相反分錄沖銷

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借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目 借;管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-12 13:45:58
你好!是因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出呢
2019-03-04 16:46:49
您好 請(qǐng)問您收到發(fā)票后入帳了么 如果入賬了 請(qǐng)問可以寫下分錄么
2019-01-12 16:23:04
你好,是的 沒有認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算,不需要轉(zhuǎn)出,以后認(rèn)證通過了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)
2017-02-09 09:02:24
您好,什么時(shí)候抵扣的,就什么時(shí)候做賬轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-09 12:11:10
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