代開出來(lái)的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問(wèn)
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響 假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營(yíng)業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營(yíng)業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營(yíng)業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營(yíng)業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計(jì)量嗎,本題設(shè)備稅法6年,實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問(wèn)
在計(jì)算稅務(wù)影響(如折舊抵稅)時(shí),需遵循稅法規(guī)定的折舊年限 。本題中,設(shè)備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年,所以計(jì)算折舊抵稅等稅務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流量時(shí),按 6 年折舊,而非會(huì)計(jì)上的經(jīng)濟(jì)壽命 5 年 ,因稅務(wù)認(rèn)可的折舊才影響應(yīng)納稅所得額和現(xiàn)金流 。 答
老師你好,請(qǐng)問(wèn),員工外出辦事,200元左右的午餐費(fèi)應(yīng)該 問(wèn)
出差的嗎?如果是的話,做差旅費(fèi)。 答
老師。你好。我企業(yè)是一個(gè)軟件開發(fā)的企業(yè)。然后 問(wèn)
可以的,你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。 答

個(gè)稅相關(guān)問(wèn)題1:2021年12月入職,次年1月份發(fā)工資,2月份申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用是5000還是10000呢?問(wèn)題二:?jiǎn)T工1月入職,2月發(fā)工資,3月申報(bào)個(gè)稅,累計(jì)減除費(fèi)用是10000嗎?
答: 你好,第一個(gè),5000 第二個(gè)10000
老師,這個(gè)月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)扣金額為0,應(yīng)該有兩個(gè)人要扣個(gè)稅的,這個(gè)月申報(bào)的是7月的個(gè)稅嗎?有點(diǎn)弄不清了,這個(gè)月做的是7月份的賬,7月發(fā)的是6月的工資,但是發(fā)工資的這幾個(gè)人我在7月的申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒有申報(bào),累計(jì)減除費(fèi)用這一列是一萬(wàn),這樣我要怎么處理?。?/p>
答: 你好 這個(gè)只能按照系統(tǒng)中處理 因?yàn)樗歉鶕?jù)你的入職日期自動(dòng)識(shí)別的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我1-2月沒發(fā)工資,也沒申報(bào)個(gè)稅。3月份才發(fā),我是不是4月份申報(bào)個(gè)稅?那我的減除費(fèi)用是3個(gè)月還是一個(gè)月的?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是三個(gè)月的 累計(jì)的
一個(gè)人同時(shí)在兩家發(fā)工資,這個(gè)要如何申報(bào)個(gè)稅及做工資表,及其費(fèi)用處理
4月份新增一人工資1.2萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)累記減除費(fèi)用是默認(rèn)的5000還是改成20000
人員離職或退休的單位補(bǔ)發(fā)的工資獎(jiǎng)金在申報(bào)個(gè)稅時(shí)是否能享受5000元的減除費(fèi)用。
老師好,新來(lái)的廚師長(zhǎng)工資8500元減去1000元費(fèi)用后,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅時(shí),需要扣個(gè)稅


1624977463 追問(wèn)
2018-02-11 11:59
張艷老師 解答
2018-02-11 12:20