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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-10 10:43

您好,您的不等于,應(yīng)該是成本費(fèi)用類有貸方發(fā)生額,比如,收到銀行存款利息,應(yīng)該借,銀行存款,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù),您可能做的是,借,銀行存款,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,您檢查一下吧。

時(shí)光正好 追問(wèn)

2018-02-10 11:02

本月我們調(diào)了上個(gè)月的帳,把上個(gè)月本來(lái)記在借方的,本月就記在貸方給沖了,是不是因?yàn)槲覀冋{(diào)賬的原因?還是這樣不等就證明我們的帳有問(wèn)題?

王雁鳴老師 解答

2018-02-10 11:06

您好,是的,因?yàn)檎{(diào)賬的原因,不等的話,賬務(wù)可能有問(wèn)題,可能沒(méi)有問(wèn)題。比如您這種調(diào)賬的做法是對(duì)的,但是就造成以上您說(shuō)的結(jié)果了。

時(shí)光正好 追問(wèn)

2018-02-10 11:12

那你的意思是說(shuō),可能我們的帳沒(méi)問(wèn)題?但是這樣是不是影響我們做年末做的結(jié)算表:我們的收入-我們的支出不等于我們的現(xiàn)金,因?yàn)槲椰F(xiàn)在根據(jù)科目余額表做的收入-費(fèi)用,始終不等我們的現(xiàn)金。差的數(shù)值是固定的10110,老師我該怎么辦才能解決這個(gè)問(wèn)題呢?

王雁鳴老師 解答

2018-02-10 11:20

您好,是的,但是就像您說(shuō)的一樣,影響利潤(rùn)表的編制。建議把您調(diào)賬的分錄紅沖,再根據(jù)調(diào)賬內(nèi)容按我說(shuō)的分錄處理。

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您好,您的不等于,應(yīng)該是成本費(fèi)用類有貸方發(fā)生額,比如,收到銀行存款利息,應(yīng)該借,銀行存款,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù),您可能做的是,借,銀行存款,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,您檢查一下吧。
2018-02-10 10:43:58
請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2016-01-07 16:16:25
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3453100, 貸本年利潤(rùn)3453100 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2691700, 銷售費(fèi)用6500、 管理費(fèi)用295200, 營(yíng)業(yè)外支出2000
2022-12-20 17:04:33
這是正常的情況,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,如果本年利潤(rùn)大于本年應(yīng)付利潤(rùn),那么其余額就會(huì)記入貸方有余額。
2023-03-20 13:27:22
您好。平時(shí)本年利潤(rùn)是有余額的。只有在年末才結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)沒(méi)有余額。
2022-04-01 13:57:28
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