
我們公司是給別人提供論文服務(wù)的,名下有好幾個(gè)公司,現(xiàn)在年底了老板讓我們整理出最近幾年的應(yīng)收應(yīng)付,應(yīng)收就是還沒收到錢的,有一部分還是預(yù)先開發(fā)票的,應(yīng)付是付了錢還沒開始工作或者付了錢還沒開發(fā)票的,情況挺復(fù)雜的,因?yàn)橛锌赡苁沁@家公司收到的錢在另一家開的發(fā)票,還有一筆錢分別到了幾個(gè)公司的,還有的是消費(fèi)的預(yù)存款,我們現(xiàn)在還沒理出來頭緒,再加上昨晚上沒睡好,頭疼
答: 你好,這個(gè)就要根據(jù)手頭上的單據(jù),慢慢的把這些業(yè)務(wù)整理出來了。
A開發(fā)票給B,B打款給A,之前都是通過應(yīng)收賬款來掛往來的,那現(xiàn)在A付款給B,可以直接做借:應(yīng)收賬款 -B公司 貸:銀行存款嗎?還是應(yīng)該做:借:預(yù)付賬款-B公司,貸:銀行存款?
答: 你好,需要看具體是什么業(yè)務(wù)?,A和b前面的業(yè)務(wù)用應(yīng)付賬款,對因?yàn)槭遣少彉I(yè)務(wù),后面發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
之前做的暫估借庫存 貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在進(jìn)來的是服務(wù)發(fā)票 怎么沖減啊 之前不該做庫存來 做錯(cuò)了 這咋辦
答: 反記賬,重新暫估就是了哈。


老王老師 解答
2018-02-16 12:10