
我們公司個(gè)人社保這里是掛在其他應(yīng)付賬款上面的,計(jì)提當(dāng)月工資,實(shí)際發(fā)放是52320元,實(shí)際發(fā)放是51111元,其他是個(gè)人社保的部分,計(jì)提的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 老師沒(méi)有完全理解您說(shuō)意思,請(qǐng)您重新描述一下。
記賬公司??蛻粢蟀压べY做成法人和股東兩個(gè)人,每個(gè)月工資額都是不超過(guò)5000元,會(huì)計(jì)分錄計(jì)入的其他應(yīng)付款,這個(gè)款項(xiàng)要怎么消掉?。?/p>
答: 其他應(yīng)付款只能把錢(qián)歸還給這人才行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有個(gè)員工2月離職,因社?;鶖?shù)未出不確定還要扣多少社保當(dāng)月工資未發(fā),當(dāng)時(shí)賬上掛了該員工3610元的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在扣款金額確定,從工資里扣掉1120元的社保,公司發(fā)了2419元的工資給他,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?怎么作平之前掛帳的金額呢
答: 你好!借其他應(yīng)付款 3610 貸其他應(yīng)付款-社保1120 現(xiàn)金
實(shí)際支付往款時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款1000 貸:額度1000, 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 謝謝
支付工資時(shí)借:應(yīng)付工資 20000 貸:其他應(yīng)付款——法人 20000這種會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?還有憑證后面沒(méi)有原始單據(jù)
我們單位有筆錢(qián)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在需要調(diào)到其他收入里面發(fā)獎(jiǎng)金,請(qǐng)問(wèn)一下會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn):生產(chǎn)部門(mén)耗用天然氣2000元 會(huì)計(jì)分錄貸方為什么要寫(xiě)其他應(yīng)付款而不是存貨?

