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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-02-09 09:32

你好,根據(jù)開具發(fā)票   借原材料借    應交稅費應交增值稅進項稅,  貸預付賬款

一米月光 追問

2018-02-09 09:35

老師,之前預付款不夠材料款,那就沖預付,然后剩余的掛應付對嗎?

一米月光 追問

2018-02-09 09:44

我習慣預付也是用應付科目來做,謝謝老師!

鄒老師 解答

2018-02-09 09:45

你好,取得發(fā)票全額計入預付賬款貸方,而不是差額部分計入應付賬款 
之后付尾款是 借;預付賬款  貸;銀行存款

一米月光 追問

2018-02-09 10:07

謝謝老師,我明白了。老師,有個概念不是很清楚,收到發(fā)票和收貨后就是應付款了,不能掛預付款了吧?所以之前我掛預付,收到發(fā)票和貨之后我就沖預付掛應付,不知道對不?謝謝

鄒老師 解答

2018-02-09 10:18

預付的時候  借;預付賬款   貸;銀行存款 
取得發(fā)票 借;原材料等科目   應交稅費  貸;預付賬款  (而不是沒有支付的計入預付賬款) 
之后付尾款是 借;預付賬款 貸;銀行存款 
有預付的時候,就不用再通過應付核算的

一米月光 追問

2018-02-09 10:35

謝謝老師,非常清楚明了了!語文學得不好,怕預付和應付都有搞亂了,非常感謝!

鄒老師 解答

2018-02-09 10:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,根據(jù)開具發(fā)票 借原材料借 應交稅費應交增值稅進項稅, 貸預付賬款
2018-02-09 09:32:31
您好!借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2017-04-11 11:18:02
您好!第二個是待認證進項稅。
2018-06-11 11:20:42
是的,是這樣賬務處理的
2018-11-27 16:36:23
發(fā)票未到 只能暫估 應付賬款-暫估 發(fā)票到了 然后調整應付賬款和稅金
2020-01-11 10:45:08
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