
去年2017年銷售的出口,未申報(bào)出口退稅,也沒有在賬上做銷售收入,在2018年一月開票并報(bào)了出口退稅,想問下,我那稅申報(bào)表要把去年的填上嗎,賬上是做以前年度調(diào)整嗎
答: 要的 是的
跨年沖紅銷售收入用以前年度損益入收入但申報(bào)表跟賬面收入有出入不一樣
答: 您好,那要在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整處理的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)期沒有申報(bào)出口退稅,但增值稅申報(bào)表里有出口銷售,出口退稅零申報(bào)的時(shí)候,納稅表出口銷售累加需要填哪個(gè)數(shù)字
答: 你好,當(dāng)期開具發(fā)票的出口銷售額

