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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-02-07 19:16

你好,沖銷管理費(fèi)用就是了 
借;銀行存款  貸;管理費(fèi)用

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:12

老師,我期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表,流動負(fù)債的比流動資金的多,不平是因?yàn)閼?yīng)付賬款的多要怎么辦?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:13

你好,你上一年期末余額是平衡的嗎

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:15

可以調(diào)嗎?調(diào)的話會不會沖減實(shí)收資本的金額?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:16

你好,你需要查明是什么原因造成的期初數(shù)不平的,而不是不平就通過什么科目來調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:17

上一年是沒有做賬的,我來的時候才整理的,給的數(shù)據(jù)是應(yīng)付賬款的金額上一年沒有付

鄒老師 解答

2018-02-07 20:18

你好,需要把上一年的賬務(wù)補(bǔ)齊,有正確的期末余額才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為今年的期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:18

我就把他填在了應(yīng)付賬款的期初了

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:19

那我要怎么辦,哪些數(shù)據(jù)要怎么去找?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:19

你好,你需要保證上一年的所有明細(xì)余額是對的,而且符合平衡關(guān)系,才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為下一年期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:20

對的,那些數(shù)據(jù)是對的,就是不平

鄒老師 解答

2018-02-07 20:21

你好,不平就需要去查賬看是什么原因造成的,然后做相應(yīng)調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:21

沒有數(shù)據(jù)的可以根據(jù)目前盤點(diǎn)的庫存跟應(yīng)收應(yīng)付的賬單還有銀行現(xiàn)金這些現(xiàn)有的作為現(xiàn)在的期初嗎?

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:23

在流動負(fù)債這一方會影響到實(shí)收資本的嗎?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:26

你好,一般對實(shí)收資本是沒有影響的

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你好,沖銷管理費(fèi)用就是了 借;銀行存款 貸;管理費(fèi)用
2018-02-07 19:16:21
你好 借;待攤費(fèi)用 貸銀行存款 然后按月攤銷計(jì)入銷售費(fèi)用核算
2018-09-03 16:20:01
你好,主要是人工,快遞費(fèi),網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)等
2016-12-19 14:57:00
借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
2017-03-31 19:42:24
你好,交納時先通過往來款核算。 借其他應(yīng)收款-年費(fèi) 貸銀行存款 如果一年以后退還 。借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 如果不退還 再轉(zhuǎn)入費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 天貓給你開具發(fā)票嗎?
2018-09-25 13:45:31
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