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VIVIFan
于2018-02-07 19:10 發(fā)布 ??1825次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2018-02-07 19:16
你好,沖銷管理費(fèi)用就是了 借;銀行存款 貸;管理費(fèi)用
VIVIFan 追問
2018-02-07 20:12
老師,我期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負(fù)債表,流動負(fù)債的比流動資金的多,不平是因?yàn)閼?yīng)付賬款的多要怎么辦?
鄒老師 解答
2018-02-07 20:13
你好,你上一年期末余額是平衡的嗎
2018-02-07 20:15
可以調(diào)嗎?調(diào)的話會不會沖減實(shí)收資本的金額?
2018-02-07 20:16
你好,你需要查明是什么原因造成的期初數(shù)不平的,而不是不平就通過什么科目來調(diào)整的
2018-02-07 20:17
上一年是沒有做賬的,我來的時候才整理的,給的數(shù)據(jù)是應(yīng)付賬款的金額上一年沒有付
2018-02-07 20:18
你好,需要把上一年的賬務(wù)補(bǔ)齊,有正確的期末余額才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為今年的期初數(shù)的
我就把他填在了應(yīng)付賬款的期初了
2018-02-07 20:19
那我要怎么辦,哪些數(shù)據(jù)要怎么去找?
你好,你需要保證上一年的所有明細(xì)余額是對的,而且符合平衡關(guān)系,才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為下一年期初數(shù)的
2018-02-07 20:20
對的,那些數(shù)據(jù)是對的,就是不平
2018-02-07 20:21
你好,不平就需要去查賬看是什么原因造成的,然后做相應(yīng)調(diào)整的
沒有數(shù)據(jù)的可以根據(jù)目前盤點(diǎn)的庫存跟應(yīng)收應(yīng)付的賬單還有銀行現(xiàn)金這些現(xiàn)有的作為現(xiàn)在的期初嗎?
2018-02-07 20:23
在流動負(fù)債這一方會影響到實(shí)收資本的嗎?
2018-02-07 20:26
你好,一般對實(shí)收資本是沒有影響的
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天貓的年費(fèi),我前面入賬了管理費(fèi),后面返回來了,我怎么做賬?
答: 你好,沖銷管理費(fèi)用就是了 借;銀行存款 貸;管理費(fèi)用
公司8月支出一筆16500元的天貓開店年費(fèi),怎么入賬?
答: 你好 借;待攤費(fèi)用 貸銀行存款 然后按月攤銷計(jì)入銷售費(fèi)用核算
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司在天貓買了一家店鋪,費(fèi)用30萬,我該怎么入賬
答: 借;庫存商品等科目 貸;銀行存款等科目
天貓入駐費(fèi)要怎么做賬
討論
購入天貓店鋪,怎么做賬比較好?
天貓店鋪天貓扣的商家保證金理賠費(fèi)用如何入賬?這塊費(fèi)用天貓不給開發(fā)票呢
老師,那個天貓后臺有個賬房,我怎么樣提取相應(yīng)的數(shù)據(jù)做賬
天貓做賬怎么做?箱包公司
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 624544 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
VIVIFan 追問
2018-02-07 20:12
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2018-02-07 20:13
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VIVIFan 追問
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