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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-11-04 14:13

你好,取得發(fā)票的時候,把之前暫估的全部紅沖
然后根據發(fā)票做有票購進的分錄,沒有發(fā)票的部分做無票購進分錄 

789654 追問

2023-11-04 15:56

有票分錄和無票分錄分別怎么做,有什么區(qū)別

鄒老師 解答

2023-11-04 15:57

你好
有發(fā)票購進
借;原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款
沒有發(fā)票的購進
借;原材料,貸:應付賬款

789654 追問

2023-11-04 16:12

就是沒有進行稅的區(qū)別

鄒老師 解答

2023-11-04 16:12

你好,是的,是這樣的

789654 追問

2023-11-04 16:40

可以這樣對沖嗎

鄒老師 解答

2023-11-04 16:42

你好,是沒有這樣的處理方式的 

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二級科目這兩個掛的是一個嗎?如果是的話,現(xiàn)在就可以做, 借應付賬款 貸其他應收款。
2022-04-01 08:58:58
同學你好 對的 是這樣的
2023-04-18 10:36:03
您好, 沒有發(fā)票可以這么做的
2023-11-03 16:00:15
你好,取得發(fā)票的時候,把之前暫估的全部紅沖 然后根據發(fā)票做有票購進的分錄,沒有發(fā)票的部分做無票購進分錄?
2023-11-04 14:13:09
您好,預付的材料款 ,如果沒有預付賬款科目。借:應付賬款 貸:銀行存款
2019-04-08 10:39:30
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