沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問(wèn)
你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答
請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)殖公司采購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料,生產(chǎn)成本全部計(jì)入消 問(wèn)
您好,如果一次性入賬,全都計(jì)入到生產(chǎn)成本就可以 答
老師,此綜合題第一問(wèn),購(gòu)進(jìn)需要安裝的生產(chǎn)線為什么 問(wèn)
工程物資是建筑業(yè)工程行業(yè)用的,安裝機(jī)器用的計(jì)入固定資產(chǎn)成本,所以計(jì)入在建工程 答
老師 上月開(kāi)具的發(fā)票 已經(jīng)入賬借:應(yīng)收賬款 9847 問(wèn)
你好,你這個(gè)憑證可以跟上個(gè)月的憑證一模一樣,金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。 答
老師,選項(xiàng)D,認(rèn)股權(quán)證期限長(zhǎng),有效期內(nèi)支付股利,不能用 問(wèn)
同學(xué)您好,認(rèn)股權(quán)證是賦予持有人在特定時(shí)間內(nèi)以約定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)公司股票的權(quán)利。不會(huì)涉及轉(zhuǎn)股的問(wèn)題。 答

我們公司是一般納稅人,收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品,2017年8月份采購(gòu)的農(nóng)副產(chǎn)品在稅務(wù)局開(kāi)的普票.已經(jīng)在8月份抵扣了銷項(xiàng)稅額,在2017年12月份稅務(wù)局查到8月份收購(gòu)的農(nóng)副產(chǎn)品有186360.00元(這一比是普票的金額,稅額:186360*11%=20499.6)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,12月份已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了10000.00元。老師我的問(wèn)題1:老師是不是稅務(wù)局查到進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,必須在查到的12月份全部轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),然后必須繳納這一筆稅款2:老師現(xiàn)在這一筆186360.00進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,12月份如果沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,只有這一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那么它得印花稅怎么計(jì)算?(老師我們公司的印花稅每次都和進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)來(lái)計(jì)算印花稅)老師可以給我寫(xiě)一個(gè)公式嗎謝謝老師!
答: 1稅局查到進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出會(huì)通知企業(yè)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)要求企業(yè)當(dāng)月或多少天以內(nèi)補(bǔ)交此稅款。 2如果是購(gòu)銷合同,轉(zhuǎn)出的部分進(jìn)入購(gòu)進(jìn)成本,印花稅按轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的金額*萬(wàn)分之三計(jì)處繳納。
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額如何記賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何轉(zhuǎn)出?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是一般納稅人,餐飲業(yè),5月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,己認(rèn)證做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,想問(wèn)的是,這張發(fā)票對(duì)方在6月開(kāi)過(guò)了紅字發(fā)票,沖了一部分金額,請(qǐng)問(wèn),我這個(gè)月怎么做這張紅字的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 已經(jīng)之前轉(zhuǎn)出后面申報(bào)不需要再轉(zhuǎn)出

