請問,稅局是如何核查到企業(yè)采購成本沒有繳納印花 問
看你申報的印花稅買賣合同金額 答
老師你好,公司有一筆貸款資金,老板現(xiàn)在叫申請退稅, 問
您好,沒有,貨款都不用交稅的 答
你好老師,小規(guī)模納稅人,建筑單位,我們把工程分包出 問
不是的哈,你們可以根據(jù)結(jié)算單據(jù)實開票。 答
老師,去年我們變更了一個法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
老師您好,請問向?qū)Ψ戒N售一批不銹鋼,對方未付款,我 問
借:庫存商品 貸:應付賬款 答

我們公司沒有盈利過,一直是虧損的,存款什么都么有,從今年開始,領(lǐng)導要讓做試算平衡表,我不知道怎么做,想請教一下老師們,給指點一下,是不是所有的費用都要寫在本期發(fā)生額的這一欄里,借貸是不是都要填。1月產(chǎn)生的費用是,應付賬款,職工薪酬,應付利息,其他應收款,主營業(yè)務(wù)收入。
答: 你好,請問你是用軟件做的賬還是手工做帳
貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物 ④出租的包裝物 出租包裝物時(收回時分錄相反): 借:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——出租包裝物 貸:周轉(zhuǎn)材料——包裝物——庫存包裝物 收取租金時: 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款/其他應收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 按照規(guī)定方法攤銷包裝物成本或核算包裝物維修費用時: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材——包裝物——包裝物攤銷 庫存現(xiàn)金/銀行存款/原材料/應付職工薪酬最后周轉(zhuǎn)材料的攤銷不是一直掛在貸方,怎么沖銷呢?
答: 你好,同學。 你這賬面價值就是借方減貸方就是賬面價值了。 你這里出售時或處理時就把貸方的結(jié)轉(zhuǎn)出來。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你們好,8月計提應付職工薪酬工資40640,實發(fā)工資39709.其他應收賬款個人社保部分768.77,另外離職員工8月工資中扣下9月應付公司161,她工資不夠扣9月社保,那么憑證是借應付職工薪酬40640,貸銀行存款39709.其他應收款個人社保768.77,其他應收款社保不夠161,貸方還少1.23,這應該是工資發(fā)整數(shù),再貸個營業(yè)外收入1.23,這樣對嗎?
答: 這個差額,可以沖減管理費用


紫陽 追問
2018-02-04 16:51
陽老師 解答
2018-02-04 23:18