
我在一月份申報2017年12月印花稅時是零申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月有印花稅要交。我該怎么辦?如何補報?
答: 您好,可以在2月初補報,也可以到稅務(wù)局報稅大廳窗口補繳。
小規(guī)模,我12月初報11月份印花的時候,把12初的收入誤加到11月份申報了印花稅,現(xiàn)在12月印花稅怎么報?申報表里邊填不了預(yù)繳稅額。
答: 你好,你需要去稅局做11月份的更正申報,申請退回多交印花稅 然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅現(xiàn)在繳2017年一整年的可以嗎?但是稅務(wù)印花稅是按照月申報的,可以申報12月份以前的嗎?
答: 你好,你是申報賬簿印花稅嗎 網(wǎng)上申報只能是申報12月份的

