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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-02-03 10:51

都需要按差額調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本的庫存商品的金額,按差額調(diào)整即可。

池筱塘 追問

2018-02-03 11:00

老師 也就是估價入庫 次月就要做一個紅沖暫估的分錄 
如果有差額 不管差額是多少次月要做一個紅沖暫估的分錄 一個紅沖成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么

張艷老師 解答

2018-02-03 11:22

1、不是非要次月做紅沖分錄,一般是實際收到發(fā)票那個月才紅沖。 
2、不用做紅沖成本的分錄了,就將按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)字與實際存貨金額的差額進(jìn)行調(diào)整就行了。要不紅沖成本,再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本太麻煩了,用直接更正法。

池筱塘 追問

2018-02-03 14:32

老師 什么直接更正法 我沒看懂

張艷老師 解答

2018-02-03 14:58

比如暫估價為 100,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本為100,但實際發(fā)票價為120,那么調(diào)整差額20就行了。 
借:主營業(yè)務(wù)成本  20   貸:庫存商品 20

池筱塘 追問

2018-02-03 14:59

好的 謝謝老師

張艷老師 解答

2018-02-03 15:07

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,請給予好評,謝謝??!

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都需要按差額調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本的庫存商品的金額,按差額調(diào)整即可。
2018-02-03 10:51:04
你好,如果是加權(quán)平均是這樣計算
2017-08-03 15:52:51
你好!你收到發(fā)票后要調(diào)整之前暫估的金額。
2018-04-03 14:35:25
你好,沒有銷項發(fā)票,是沒有銷售收入,還是銷售了沒有開具發(fā)票?
2019-04-01 09:19:20
那再把負(fù)數(shù)沖回去,暫估的數(shù)值差距太大了,修改一下暫估金額
2019-01-04 07:54:27
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