老師,你好,小規(guī)模公司,發(fā)現(xiàn)之前其它同事把應(yīng)交稅費都記錄到應(yīng)交稅費未交增值稅了,這個怎么處理呢? 借:應(yīng)收 貸:主營 應(yīng)交稅費--未交增值稅
小睿
于2023-10-24 11:22 發(fā)布 ??437次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2023-10-24 11:22
是手工賬還是軟件的能改科目不小規(guī)模就到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
相關(guān)問題討論

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
小睿 追問
2023-10-24 11:40
玲老師 解答
2023-10-24 11:42
小睿 追問
2023-10-24 12:06
玲老師 解答
2023-10-24 12:07
玲老師 解答
2023-10-24 12:07
玲老師 解答
2023-10-24 12:08
小睿 追問
2023-10-24 12:14
玲老師 解答
2023-10-24 12:16