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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-13 14:57

那除了820以外的那些費用呢? 是不是應該借管理費用1100  貸 現(xiàn)金1100 抵扣后是抵扣820啊?

玥玥 追問

2015-11-13 14:57

我們公司是新注冊的   沒有庫存現(xiàn)金  也沒有實際出資   分錄也是這樣做嗎

田老師 解答

2015-11-13 14:40

借:管理費用 820   
貸:現(xiàn)金 820
確認抵扣后:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820   
貸:營業(yè)外收入 820

田老師 解答

2015-11-13 14:59

借:管理費用 1100 
貸:其他應付款--XX1100
確認抵扣后:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 
貸:營業(yè)外收入 820

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借:管理費用 820 貸:現(xiàn)金 820 確認抵扣后: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 貸:營業(yè)外收入 820
2015-11-13 14:40:22
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅 貸管理費用-辦公費
2018-10-29 13:56:12
借:財務費用4660.01貸:銀行存款4660.01
2017-08-21 09:35:10
你好:借:固定資產(chǎn)-汽車 40300 貸:銀行存款-**賬戶
2018-04-13 14:08:34
你好!如果還沒開發(fā)票 借預付賬款 貸:銀行存款
2017-11-11 11:11:18
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