
應(yīng)付貨款100200實(shí)際付款100000余下的200的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,如果在總賬直接作處理,那么用友軟件存貨與總賬數(shù)據(jù)就會有差異,這種情況一般怎么處理呢
答: 剩下的200,讓老板用現(xiàn)金200將應(yīng)付賬款給沖平。
應(yīng)付賬款實(shí)際付款數(shù)與月末確認(rèn)數(shù)差異如何做賬務(wù)處理,如果是應(yīng)收賬款呢
答: 你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)付賬款與實(shí)際確認(rèn)數(shù)據(jù)有差異? 應(yīng)收賬款是什么原因?qū)е掠胁町悾?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度暫估的金額,如果在匯算清繳調(diào)增了,如何賬務(wù)處理?不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款?這個(gè)怎么處理比較好?由于這個(gè)企業(yè)存貨一直是0的,如果我做相反分錄的話:借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品,存貨會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?怎么處理比較好?
答: 你好! 按賬理來講,需要記入以前年度損益調(diào)整科目核算的