
增值稅專用發(fā)票開了一個(gè)正數(shù)發(fā)票和一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,金額相等,那么增值稅申報(bào)表銷售情況明細(xì)怎么填寫?
答: 你好,附表一中,填列0
老師,發(fā)票紅沖后申報(bào)增值稅填銷售情況明細(xì)表的時(shí)候開發(fā)票金額可以填負(fù)數(shù)嗎?一般人
答: 你好,你可以填寫試下,有地方負(fù)數(shù)需要去稅務(wù)局申報(bào)的,看你那邊怎么設(shè)置的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
網(wǎng)上申報(bào)附表一,上個(gè)月開了紅沖,月底是負(fù)數(shù),是應(yīng)該在未開具發(fā)票銷售額和稅額填正數(shù),開具增值稅專用發(fā)票銷售額應(yīng)該填負(fù)數(shù),是嗎?
答: 對的,您的理解正確。


長情的戒指 追問
2018-02-01 12:50
老江老師 解答
2018-02-01 16:30