
老師,上年度有筆分錄做錯了,正確分錄應(yīng)該是借管理費用,貸銀行存款。結(jié)果做成了借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。我本年度怎么調(diào)賬
答: 你好!差錯更正:借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
2017年12月有個分錄做錯了,借方科目當(dāng)時沒注意放錯了,做成了借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款;本來應(yīng)該是借:管理費用 貸:銀行存款?,F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,我要在2018年1月調(diào)賬,我是把這個分錄做紅字,然后再做一筆正確的嗎?或者是不是可以做借:庫存現(xiàn)金:紅字,借:管理費用??缒昕梢?/p>
答: 你好,應(yīng)當(dāng)做這個調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,上年度我做管理費用多做了300元,正確的分錄應(yīng)該是應(yīng)付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整-300借應(yīng)付賬款


我是Lynn 追問
2018-01-31 21:54
老江老師 解答
2018-01-31 21:59
我是Lynn 追問
2018-01-31 22:03
老江老師 解答
2018-01-31 22:04
我是Lynn 追問
2018-01-31 22:16
老江老師 解答
2018-01-31 22:18