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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-10-19 10:50

好,小規(guī)模納稅人是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:50

小規(guī)模公司做錯分錄,計提增值稅,借方為轉(zhuǎn)出未交增值稅

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:51

是的,現(xiàn)在需要怎樣調(diào)整

東老師 解答

2023-10-19 10:51

不用啊,小規(guī)模計提增值稅干啥

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:51

就是以前會計人員做錯了,現(xiàn)在需要調(diào)整

東老師 解答

2023-10-19 10:51

當(dāng)時做收入的時候咋做的

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:52

他做收入直接做的貸方未交增值稅,但是月底又計提轉(zhuǎn)出增值稅

東老師 解答

2023-10-19 10:53

你直接把他計提的會計分錄沖銷了就行

優(yōu)美的舞蹈 追問

2023-10-19 10:53

小規(guī)模是不用計提的,但是他之前做了,導(dǎo)致現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,現(xiàn)在可以怎樣調(diào)整呢

東老師 解答

2023-10-19 10:53

你直接把他計提的會計分錄沖銷了就行

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相關(guān)問題討論
您好,不是的,他是借 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸:未交增值稅
2022-05-07 09:43:35
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
你好 小規(guī)模因為 一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,不需要 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 (減免) 銀行存款(次月繳納)
2019-01-12 17:17:14
你好,不用,只要應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
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