
老師你好,剛稅務(wù)局打電話說我們公司在21年申報過加計抵減,但是跨年了,這個是不允許跨年的,要求我在電子稅務(wù)局更改一下,我也不太懂,請問我該怎么操作?
答: 你好意思讓你回到21年去更正申報表吧,建議你和稅務(wù)局再確認(rèn)一下,要是網(wǎng)上更正就是這樣處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下公司16年做的280萬實(shí)收資本,當(dāng)時到現(xiàn)在也沒有打錢到賬戶,但是印花稅交了,21年法人實(shí)際的實(shí)收資本是17萬,剛稅務(wù)局打電話說17萬沒交印花稅,我把情況說了,稅務(wù)局說讓我更改一下,我現(xiàn)在只更改財務(wù)報表是不?280萬調(diào)出分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 您好,那您提供繳納印花稅的計算材料,證明合理性


煙絲兒 追問
2023-10-18 16:31
玲老師 解答
2023-10-18 16:31
煙絲兒 追問
2023-10-18 16:40
玲老師 解答
2023-10-18 16:42