
老師你好,剛稅務局打電話說我們公司在21年申報過加計抵減,但是跨年了,這個是不允許跨年的,要求我在電子稅務局更改一下,我也不太懂,請問我該怎么操作?
答: 你好意思讓你回到21年去更正申報表吧,建議你和稅務局再確認一下,要是網(wǎng)上更正就是這樣處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下公司16年做的280萬實收資本,當時到現(xiàn)在也沒有打錢到賬戶,但是印花稅交了,21年法人實際的實收資本是17萬,剛稅務局打電話說17萬沒交印花稅,我把情況說了,稅務局說讓我更改一下,我現(xiàn)在只更改財務報表是不?280萬調出分錄應該怎么寫?
答: 您好,那您提供繳納印花稅的計算材料,證明合理性


煙絲兒 追問
2023-10-18 16:31
玲老師 解答
2023-10-18 16:31
煙絲兒 追問
2023-10-18 16:40
玲老師 解答
2023-10-18 16:42