
公司收到專項研發(fā)經(jīng)費,借 銀行存款 貸 專項應付款,請問在后續(xù)核算中,會計賬務處理是怎樣的?請列一下會計分錄。謝謝~
答: 你好,使用, 借:固定資產(chǎn) 等 借:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸;資本公積
專項應付款100萬,銀行存款120萬,賬務怎么處理?專項應付款不夠如何處理?
答: 你好,是取得了專項應付款,還是需要把專項應付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
長期應付款-專項應付款 沖減開發(fā)成本 借 長期應付款-專項應付款 100萬 貸 開發(fā)成本 100萬 用銀行存款支付 長期應付款-專項應付款的會計分錄 怎么寫
答: 您好,用銀行存款支出的時候,借;開發(fā)成本,100萬元,貸:銀行存款,100萬元。

