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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-31 12:02

你好,使用,
借:固定資產(chǎn) 等

借:應交稅費-進項稅 

貸:銀行存款 

借:專項應付款

貸;資本公積

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你好,使用, 借:固定資產(chǎn) 等 借:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸;資本公積
2018-01-31 12:02:59
你好,是取得了專項應付款,還是需要把專項應付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-01-16 19:21:36
借;長期應付款 貸;銀行存款
2017-05-06 13:43:26
您好,用銀行存款支出的時候,借;開發(fā)成本,100萬元,貸:銀行存款,100萬元。
2017-05-06 13:43:59
您好,請參考我公司的做法,謝謝。 收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設(shè)置明細,按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設(shè)置明細,按項目和資金來源設(shè)置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關(guān)費用。
2017-11-11 16:23:13
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