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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-18 09:45

建議你紅沖去年的營業(yè)收入,你用主營業(yè)務收入紅沖別用一前年度損益調(diào)整,你是不是做了1000年度損益調(diào)整了。

春花秋實 追問

2023-10-18 10:35

老師您好!我沒有用以前年度損益科目,就是把去年的營業(yè)收入在今年1月份當月的收入中紅沖了6000多的營業(yè)收入,當月的營業(yè)收入就少了

郭老師 解答

2023-10-18 10:37

你看下你的利潤表,一月份和你的實際營業(yè)收入是不是不一樣?

春花秋實 追問

2023-10-18 11:00

老師是這樣的,比如一月份營業(yè)收入是1萬,我做了一筆去年多計的營業(yè)收入6000元(在本月紅沖了營業(yè)收入),這樣就導致本月的營業(yè)收入只有4000元了

郭老師 解答

2023-10-18 11:01

對呀,你的銷售額也是這些,你的利潤表里面的營業(yè)收入也是這些,不是嗎?

春花秋實 追問

2023-10-18 11:04

老師,我的意思是說,我今年的利潤表上營業(yè)收入要比增值稅申報表上的營業(yè)收入少,這樣兩都數(shù)據(jù)不一致要怎么弄呢?

郭老師 解答

2023-10-18 11:11

你去看一下你的增值稅銷售額里面填寫的是多少應該填寫的4000,然后你利潤表里面填寫的又是多少也應該是4000,你看下哪個不對不就行了

春花秋實 追問

2023-10-18 11:11

老師,因為這個1月份沖減的6000元是去年的收入,然后這個6000元在利潤表中是減下來了,可是在增值稅申報表上并沒有減少,如果強行減掉6000元,這要增值稅申報表上的營業(yè)收入又會與開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對不上了

郭老師 解答

2023-10-18 11:12

你好,你開了負數(shù)發(fā)票,你不填寫負數(shù)銷售額嗎?增值稅一定要減去?

春花秋實 追問

2023-10-18 11:31

老師,我沒有開負數(shù)發(fā)票,只是在1月份沖減了去年多計的營業(yè)收入

郭老師 解答

2023-10-18 11:31

你好,之前的籃子發(fā)票已經(jīng)開了嗎?如果已經(jīng)開了的話,你紅沖不了,沒法紅沖收入。你得紅沖收入,你就開負數(shù)發(fā)票

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相關問題討論
你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
2017-01-05 10:09:21
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
這個2300是季度的收入還是月份的收入?是自行開具的普票還是代開的專票?
2018-06-21 10:52:19
是以營業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報增值稅主表)
2015-10-14 21:39:20
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
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