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春花秋實
于2023-10-18 09:43 發(fā)布 ??421次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-10-18 09:45
建議你紅沖去年的營業(yè)收入,你用主營業(yè)務收入紅沖別用一前年度損益調(diào)整,你是不是做了1000年度損益調(diào)整了。
春花秋實 追問
2023-10-18 10:35
老師您好!我沒有用以前年度損益科目,就是把去年的營業(yè)收入在今年1月份當月的收入中紅沖了6000多的營業(yè)收入,當月的營業(yè)收入就少了
郭老師 解答
2023-10-18 10:37
你看下你的利潤表,一月份和你的實際營業(yè)收入是不是不一樣?
2023-10-18 11:00
老師是這樣的,比如一月份營業(yè)收入是1萬,我做了一筆去年多計的營業(yè)收入6000元(在本月紅沖了營業(yè)收入),這樣就導致本月的營業(yè)收入只有4000元了
2023-10-18 11:01
對呀,你的銷售額也是這些,你的利潤表里面的營業(yè)收入也是這些,不是嗎?
2023-10-18 11:04
老師,我的意思是說,我今年的利潤表上營業(yè)收入要比增值稅申報表上的營業(yè)收入少,這樣兩都數(shù)據(jù)不一致要怎么弄呢?
2023-10-18 11:11
你去看一下你的增值稅銷售額里面填寫的是多少應該填寫的4000,然后你利潤表里面填寫的又是多少也應該是4000,你看下哪個不對不就行了
老師,因為這個1月份沖減的6000元是去年的收入,然后這個6000元在利潤表中是減下來了,可是在增值稅申報表上并沒有減少,如果強行減掉6000元,這要增值稅申報表上的營業(yè)收入又會與開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對不上了
2023-10-18 11:12
你好,你開了負數(shù)發(fā)票,你不填寫負數(shù)銷售額嗎?增值稅一定要減去?
2023-10-18 11:31
老師,我沒有開負數(shù)發(fā)票,只是在1月份沖減了去年多計的營業(yè)收入
你好,之前的籃子發(fā)票已經(jīng)開了嗎?如果已經(jīng)開了的話,你紅沖不了,沒法紅沖收入。你得紅沖收入,你就開負數(shù)發(fā)票
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納稅人已申報營業(yè)稅未開票的收入補開增值稅發(fā)票后,如何填報增值稅申報表?
答: 你好,填寫在當月的收入欄次,比如未達起征點或免稅銷售額,或第一行
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問是以營業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報增值稅主表)
答: 是以營業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報增值稅主表)
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
討論
對于建筑行業(yè)已申報營業(yè)稅未開票的收入補開增值稅發(fā)票后,如何填報增值稅申報表
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
增值稅納稅申報表含稅收入不是營業(yè)收入嗎
財務報表有營業(yè)收入,增值稅能0申報嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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春花秋實 追問
2023-10-18 10:35
郭老師 解答
2023-10-18 10:37
春花秋實 追問
2023-10-18 11:00
郭老師 解答
2023-10-18 11:01
春花秋實 追問
2023-10-18 11:04
郭老師 解答
2023-10-18 11:11
春花秋實 追問
2023-10-18 11:11
郭老師 解答
2023-10-18 11:12
春花秋實 追問
2023-10-18 11:31
郭老師 解答
2023-10-18 11:31