
小規(guī)模納稅人,查賬征收的個體戶。上個季度一共開了三張普通電子發(fā)票,沒有超過30萬,其中有一張金額開錯了,應(yīng)開金額是10000元,實際開票金額10200元。這個月10月16號發(fā)現(xiàn)后把10200發(fā)票沖紅了,重新開了10000元發(fā)票。現(xiàn)在要報上個季度增值稅和個體戶經(jīng)營所得稅了,增值稅和個體經(jīng)營所得稅具體應(yīng)該怎么申報?
答: 您好 增值稅根據(jù)三個月的三張電子發(fā)票開具 填在未達(dá)起征點銷售額欄次 個體經(jīng)營所得根據(jù)9月份利潤表數(shù)據(jù)填寫
請問小規(guī)模查賬征收納稅人,有自己開具的電子發(fā)票,也有去稅務(wù)局代開的發(fā)票,這兩個發(fā)票的不含稅金額都應(yīng)該算到當(dāng)月的收入里面,填到增值稅申報表里面嗎?
答: 代開的專票在1.2欄填寫 總的銷售額多少
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人是查賬征收,每個月都開增值稅普通發(fā)票,但是沒有成本發(fā)票,如何做賬?
答: 你好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 人工成本也沒有嗎


生活 追問
2023-10-18 14:28
bamboo老師 解答
2023-10-18 14:31