
應(yīng)付賬款期初數(shù)沒有對相差很大,年初怎樣調(diào)賬
答: 你好,期初數(shù)不對,應(yīng)當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
多做應(yīng)付賬款怎么調(diào)賬和寫摘要
答: 您好,您說的多做是什么意思?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
多年前應(yīng)付賬款如何調(diào)賬
答: 稅務(wù)稽查時發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應(yīng)付賬款”沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,補繳各種稅金后,“應(yīng)付賬款”該如何調(diào)整?
老師好,就是公司很多以前年度的應(yīng)付賬款,很多是付了款沒有沖,因會計更替太多,賬就一直掛著,現(xiàn)在有的找的了付款記錄,如何調(diào)賬呢?
應(yīng)付賬款借方有余額,導致期末借貸方不平,要怎么調(diào)賬 是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調(diào)整
老師,我3月份暫估了一批原材料,當時是:借原材料30000貸應(yīng)付賬款-暫估30000,現(xiàn)在收到發(fā)票38500的發(fā)票,這個月應(yīng)該怎么調(diào)賬
想咨詢一下老師,公司有100多萬的應(yīng)付賬款是之前的會計調(diào)賬80萬,40萬對方給的商業(yè)返利。導致應(yīng)付賬款一直掛在賬上。這種情況我怎么處理。公司不欠貨款。


李艷杰 追問
2023-10-17 09:37
郭老師 解答
2023-10-17 09:38
郭老師 解答
2023-10-17 09:38
李艷杰 追問
2023-10-17 09:41
郭老師 解答
2023-10-17 09:43
李艷杰 追問
2023-10-17 09:51
郭老師 解答
2023-10-17 09:52
李艷杰 追問
2023-10-17 09:59
郭老師 解答
2023-10-17 10:00
李艷杰 追問
2023-10-17 10:04
郭老師 解答
2023-10-17 10:04