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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-17 09:36

你好,應(yīng)付賬款是在借方余額嗎?

李艷杰 追問

2023-10-17 09:37

應(yīng)付賬款是在貸方余額

郭老師 解答

2023-10-17 09:38

借應(yīng)付賬款,
貸營業(yè)外收入

郭老師 解答

2023-10-17 09:38

返利應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。

李艷杰 追問

2023-10-17 09:41

但時間太欠遠了,是2017年的賬也沒有查到原始憑證,憑證也沒有備注信息,只是查到有80多萬調(diào)賬,40多萬可能對方給的返利。但也沒有收到發(fā)票,這樣怎么操作。

郭老師 解答

2023-10-17 09:43

你好,不想交增值稅,你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,但是你這個金額太大有風險。

李艷杰 追問

2023-10-17 09:51

是的老師,所以我一直沒有敢操作,賬一直掛著100多萬的貨款,其實公司不欠貨款。只是原來的會計不知道怎么做的賬,原始的單據(jù)也沒有。所以想問問您們怎么解決,要是不動的話,就一直掛著!

郭老師 解答

2023-10-17 09:52

你好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。

李艷杰 追問

2023-10-17 09:59

老師轉(zhuǎn)到營外收入,我是分次轉(zhuǎn)還是一次性轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2023-10-17 10:00

你好可以分次轉(zhuǎn)的

李艷杰 追問

2023-10-17 10:04

好的,老師謝謝您回復(fù)!

郭老師 解答

2023-10-17 10:04

不用客氣,工作愉快。

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你好,期初數(shù)不對,應(yīng)當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
2022-02-10 11:33:44
您好,您說的多做是什么意思?
2019-10-22 09:57:23
你好,賬上好多的應(yīng)付賬款,是有賬實不符嗎??
2022-01-18 13:38:18
稅務(wù)稽查時發(fā)現(xiàn)多年前一筆“應(yīng)付賬款”沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,補繳各種稅金后,“應(yīng)付賬款”該如何調(diào)整?
2015-10-27 13:51:12
您好,成本少計的金額不大的話,把去年錯的分錄紅沖,再做正確金額的分錄,2個分錄里的損益科目用 以前年度損益調(diào)整 代替
2024-03-05 15:06:27
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