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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-01-30 13:13

借:應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款,貸:銀行存款

藍色的夢 追問

2018-01-30 13:15

那17年12月底我怎么計提呢?

袁老師 解答

2018-01-30 13:25

如果開發(fā)票了,借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費

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預(yù)交12月,不用做賬的
2018-01-30 13:16:31
借:應(yīng)交稅費--預(yù)交稅款,貸:銀行存款
2018-01-30 13:13:32
您好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2018-01-15 15:22:42
您好,預(yù)繳增值稅不需要計提
2024-03-13 16:54:33
預(yù)繳稅款會計分錄: 借:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借記:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
2019-12-06 21:50:10
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