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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-29 17:00

您好!你當(dāng)做不開票收入就可以了。

sunshine 追問

2018-01-29 17:02

因為充值的金額是屬于預(yù)付費(fèi),那我不開票的收入應(yīng)該是實際消費(fèi)的金額吧?

宋生老師 解答

2018-01-29 17:03

您好!是的。按實際消費(fèi)來計入收入

sunshine 追問

2018-01-29 17:17

您說的不開票收入,和正常開票的稅務(wù)處理一樣嗎?

宋生老師 解答

2018-01-29 17:18

您好!是的。是一樣的處理方式。

sunshine 追問

2018-01-29 17:23

還有一個問題 老師。我們的加盟店的用戶也是先充值到我公司賬戶,我們按照加盟店營業(yè)收入的3%收取利潤,我公司是小規(guī)模企業(yè),這樣的話,我們就多交稅了,是不是?

宋生老師 解答

2018-01-29 17:23

你好!是的,這樣容易重復(fù)交稅。

sunshine 追問

2018-01-29 17:24

那老師,這有什么好的方法嗎?

宋生老師 解答

2018-01-29 17:28

你好!你按你收的3%開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給你的加盟店

sunshine 追問

2018-01-29 17:32

老師,營收的3%實際是我真實收入,可是我之前已經(jīng)收到了他的全部收入,在稅務(wù)處理上,還是得按照全部收入納稅,是吧?這樣還是多納稅了

宋生老師 解答

2018-01-30 08:01

你好!這個就要看發(fā)票和合同是怎么樣的了,如果約定你們?nèi)~開發(fā)票,那全額做收入,如果你們只開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,貨物發(fā)票由銷售方開,你們就只按服務(wù)費(fèi)收稅。

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您好!你當(dāng)做不開票收入就可以了。
2018-01-29 17:00:21
你好!一般有兩種,一,充值的時候開,2消費(fèi)的時候開??茨銈冏约喊才?/div>
2020-06-16 10:54:20
您好!你當(dāng)做不開票收入入賬。借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了
2017-06-12 21:29:21
你好,可以開具的呢
2019-06-13 12:31:27
是的,一般是這樣的,就像淘寶一樣
2020-04-03 16:59:59
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