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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-29 16:17

你好,一般納稅人取得是可以抵扣增值稅,企業(yè)所得稅的

HonEy 追問

2018-01-29 16:20

嗯,我們是一般納稅人,這個是人家廠里的大區(qū)經(jīng)理來的住宿費(fèi),分錄應(yīng)該怎么寫???

鄒老師 解答

2018-01-29 16:20

借;管理費(fèi)用等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目

HonEy 追問

2018-01-29 16:21

那老師,這個計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-29 16:22

你好,是的,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)

HonEy 追問

2018-01-29 16:23

好的,那是請問那個未開具發(fā)票的收入要多少位合適???

鄒老師 解答

2018-01-29 16:24

你好,這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定,看企業(yè)自行申報(bào)情況的

HonEy 追問

2018-01-29 16:36

好的,老師,請問一下上個月有待抵扣的留抵進(jìn)項(xiàng),要是這個月申報(bào)還是不交增值稅可以嗎?因?yàn)橛蟹孔赓M(fèi)發(fā)票,12月份沒有交增值稅

鄒老師 解答

2018-01-29 16:37

你好,偶爾一個月沒有增值稅應(yīng)納稅額是可以的 
但是如果長期不納稅,是有稅務(wù)風(fēng)險的

HonEy 追問

2018-01-29 16:39

嗯好的,那我這個月和上個月都不繳納增值稅沒事咯

鄒老師 解答

2018-01-29 16:39

你好,偶爾一個月沒有納稅問題不大

HonEy 追問

2018-01-29 16:45

嗯嗯,明白了,公司才開業(yè)三個月,12月份的所得稅也是負(fù)數(shù)的

鄒老師 解答

2018-01-29 16:46

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

HonEy 追問

2018-01-30 09:39

老師,請問基本戶里銀行代扣了對公短信通應(yīng)該計(jì)入哪里啊?

鄒老師 解答

2018-01-30 09:42

你好,計(jì)入管理費(fèi)用——短信服務(wù)費(fèi)核算

HonEy 追問

2018-01-30 09:57

哦好的,那可不可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊

鄒老師 解答

2018-01-30 09:59

你好,明細(xì)一般不是辦公費(fèi),而是設(shè)置短信服務(wù)費(fèi)

HonEy 追問

2018-01-30 10:42

老師,請問我開票的售價金額有的是350,有的是450,這個有風(fēng)險嗎?

鄒老師 解答

2018-01-30 10:49

你好,針對不同客戶,單價是可能不同的

HonEy 追問

2018-01-30 10:58

開發(fā)票沒有復(fù)核人收款人只有開票人可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-30 10:58

你好,嚴(yán)格來說是不可以的,這三個信息都需要齊全的

HonEy 追問

2018-01-30 13:24

老師,假如公司在人家煙酒行買兩箱送一箱的話,那這個賬務(wù)怎么處理?。?/p>

鄒老師 解答

2018-01-30 14:08

你好,借;管理費(fèi)用等科目  貸;銀行存款  營業(yè)外收入

HonEy 追問

2018-01-30 14:32

老師,我說反了,是我們公司在人家煙酒行陳列的活動是買兩箱送一箱那這個賬務(wù)怎么處理?。?/p>

鄒老師 解答

2018-01-30 14:34

你好,你單位是銷售方而不是購買方是嗎

HonEy 追問

2018-01-30 15:20

嗯,是的呢,老師,上剛才說反了,抱歉

鄒老師 解答

2018-01-30 15:21

借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借;主營業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品 
把正常銷售與贈送的按比例確認(rèn)收入,然后按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本

HonEy 追問

2018-01-30 17:21

老師我這個做內(nèi)賬的話,可不可以是這樣做借:應(yīng)收賬款   銷售費(fèi)用   貸:主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2018-01-30 17:22

你好,內(nèi)帳可以把贈送 作為銷售費(fèi)用核算

HonEy 追問

2018-01-30 17:34

好的,那這個贈送的價格就是進(jìn)價來計(jì)算的吧

鄒老師 解答

2018-01-30 18:40

你好,是的,計(jì)入銷售費(fèi)用 的金額就是你之前購進(jìn)的商品的成本

HonEy 追問

2018-01-31 12:40

老師,請問我們商業(yè)的那個核算成本,現(xiàn)在是銷售兩種產(chǎn)品A、B,那這個應(yīng)該在外賬里怎么核算成本???

鄒老師 解答

2018-01-31 13:05

你好,就是銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品購進(jìn)成本

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你好,一般納稅人取得是可以抵扣增值稅,企業(yè)所得稅的
2018-01-29 16:17:24
進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是可以抵扣銷項(xiàng)稅的,住宿費(fèi)是可以所得稅前全部扣除的。廣告費(fèi)不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分準(zhǔn)予扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2018-10-30 16:37:52
您好 差旅費(fèi)的住宿費(fèi)可以抵扣企業(yè)所得稅 全額抵扣
2019-03-11 08:56:22
這個是不可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的,因?yàn)榘l(fā)票抬頭不是公司。
2019-05-28 17:28:33
對,是的,這個可以全額扣除的。
2022-07-29 15:09:10
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