1.年底把自己生產(chǎn)的100臺彩電發(fā)放給職工,彩電成本價為5000元,不含稅售價為10000元,增值稅率為13%;另外把自己生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品化妝品100套發(fā)給職工,成本價為2000元,不含稅售價為3000元,增值稅率13%,消費稅率15%。另外把自己生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品化妝品100套發(fā)給管理人員,成本價2000元,不含稅售價3000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15% 2.公司外購一批電熱水器發(fā)給管理人員作為福利,熱水器總價值60萬元,增值稅稅額7.8萬元 3.公司把自有的宿舍樓免費提供給管理人員使用,該宿舍樓原值1000萬,預(yù)計使用年限為20年,凈殘值率為4%,直線法計提折舊;另外,宏華公司短期租賃6套房子給管理人員免費居住,年租金18萬元,按月繳納。 根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制宏華公司相關(guān)會計分錄
時予.
于2023-10-12 19:26 發(fā)布 ??464次瀏覽
- 送心意
麗媛老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

你好同學(xué),您哪個分錄有問題
2023-10-12 19:32:08

你就這樣理解,消費稅是價內(nèi)稅,在核算增值稅等價外稅時要把消費稅考慮到銷售額,作為增值稅等計稅依據(jù)!
2018-11-27 10:54:00

你好,增值稅計算基礎(chǔ)應(yīng)該是含消費稅的。
2019-10-25 17:18:30

您看,錯誤,消費稅屬于價內(nèi)稅,即應(yīng)稅消費品的銷售價格中包括消費稅,這句話是正確的,但不包括增值稅。
2020-06-26 14:14:28

同學(xué)你好,這樣理解的對嗎?——是對的;
2022-04-25 09:41:40
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