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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-29 08:40

借:銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

江老師 解答

2018-01-29 08:40

收到現(xiàn)金返利,借:庫存現(xiàn)金,貸:庫存商品,貸:應(yīng)交我費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

云辰 追問

2018-01-29 08:54

發(fā)票沒寫明細(xì),庫存商品規(guī)格很多怎么處理才好

江老師 解答

2018-01-29 08:56

這個(gè)可以按庫存商品大類做賬務(wù)處理,發(fā)票正常是需要開具體明細(xì)的

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借:銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
2018-01-29 08:40:08
您好 請(qǐng)問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
正確,紅沖發(fā)票分錄應(yīng)該是:應(yīng)收賬款(借方)、主營業(yè)務(wù)收入(貸方)、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(貸方)。而結(jié)轉(zhuǎn)這一筆損益:借方:主營業(yè)務(wù)收入,貸方:以前年度損益調(diào)整。
2023-03-13 19:51:12
你好,都是可以的
2017-05-23 15:02:10
你好 是不是還開了正數(shù)發(fā)票
2021-02-27 18:26:30
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