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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-01-26 11:02

你好,你需要把這個作為期初數(shù)據(jù)建賬才是的

靜心 追問

2018-01-26 11:08

公司是2017年3月份成,3-10月份,銀行存款余額是379.47.現(xiàn)在10月開通稅務(wù)。打算10開始做賬。這個銀行存款余額我要怎么做進(jìn)去才能平衡。

靜心 追問

2018-01-26 11:09

這不是去年的余額,而是今年沒有做賬前的余額。想怎樣把它做進(jìn)去,平衡

鄒老師 解答

2018-01-26 11:16

你好,你需要知道這個余額對應(yīng)的科目是什么才可以的

靜心 追問

2018-01-26 11:18

我的想法是可以把它做為其它就付款對應(yīng)起來。但是怎么加進(jìn)去呢

鄒老師 解答

2018-01-26 11:30

你好,只能是做一筆分錄 借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款

靜心 追問

2018-01-26 11:33

但是沒有這筆存款的業(yè)務(wù)。也打不了回單,只有顯示10月余額這么多。怎么處理?我已經(jīng)把余額做為期初余額填進(jìn)去了。但又好像不對。

鄒老師 解答

2018-01-26 11:35

你好,你現(xiàn)在中途建賬,只能是做一筆調(diào)整分錄錄入這個余額的

靜心 追問

2018-01-26 11:37

不能做為期初余額填進(jìn)去是吧,是寫分錄列進(jìn)去?

鄒老師 解答

2018-01-26 11:42

你好,是的,做一筆調(diào)整分錄,使得銀行存款余額與對賬單余額一致

靜心 追問

2018-01-26 11:52

如果做調(diào)賬處理,有人查的會肯定會提到為什么要調(diào)賬,肯定會查到這一塊。肯定不能放在期初余額做進(jìn)去嗎?

鄒老師 解答

2018-01-26 11:53

你好,你這個不屬于期初余額,而是中途建賬銀行賬面余額

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相關(guān)問題討論
按實(shí)際發(fā)票的業(yè)務(wù)做賬 沒有發(fā)票的匯算清繳時做納稅調(diào)整就好了
2019-07-19 17:24:04
學(xué)員您好,您如果是這個月開始做賬,那么就去銀行打印銀行對賬單,以現(xiàn)在的實(shí)際余額作為您的期初余額
2020-07-23 09:45:36
必須要對上 只能從銀行存款的明細(xì)賬上一筆一筆的找
2019-07-17 14:20:20
銀行存款期初有余額很正常的呀
2024-03-09 20:39:39
你好,你需要把這個作為期初數(shù)據(jù)建賬才是的
2018-01-26 11:02:48
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