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送心意

海老師

職稱中級會計師

2020-07-23 09:45

學(xué)員您好,您如果是這個月開始做賬,那么就去銀行打印銀行對賬單,以現(xiàn)在的實際余額作為您的期初余額

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 09:50

那期初余額不平衡,需要怎么操作呢?

海老師 解答

2020-07-23 09:51

您先看看是什么原因?qū)е碌牟黄胶?,把每個科目先做好對應(yīng)的分錄

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 09:55

之前這個公司沒有做過賬,所以各科目沒有金額,現(xiàn)在就銀行存款有余額,肯定期初不平衡呀,現(xiàn)在問題是怎么把期初設(shè)置平衡。

海老師 解答

2020-07-23 10:13

那么你銀行存款的錢是哪里來的呢,如果是老板的那么就貸方是其他應(yīng)付款-老板  一借一貸就平了

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 10:18

應(yīng)該是之前的收款呀這些,只不過沒有做賬。

海老師 解答

2020-07-23 10:22

那意思是收入是嗎,那就把不平的部分可以放到未分配利潤里面來調(diào)平

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 10:35

好的,謝謝

海老師 解答

2020-07-23 10:37

不客氣,祝您生活工作愉快

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相關(guān)問題討論
按實際發(fā)票的業(yè)務(wù)做賬 沒有發(fā)票的匯算清繳時做納稅調(diào)整就好了
2019-07-19 17:24:04
學(xué)員您好,您如果是這個月開始做賬,那么就去銀行打印銀行對賬單,以現(xiàn)在的實際余額作為您的期初余額
2020-07-23 09:45:36
必須要對上 只能從銀行存款的明細(xì)賬上一筆一筆的找
2019-07-17 14:20:20
銀行存款期初有余額很正常的呀
2024-03-09 20:39:39
你好,你需要把這個作為期初數(shù)據(jù)建賬才是的
2018-01-26 11:02:48
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