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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-27 17:28

能告知下具體紅沖的操作步驟嘛

郭老師 解答

2023-09-27 17:28

點擊紅字信息表
進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票管理,再點擊紅字信息表

填開紅字信息表
點擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開

輸入沖紅專票信息
選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點擊下一步

點擊上傳
點擊頁面下方的上傳

點擊負數(shù)發(fā)票填開
返回開票系統(tǒng)主頁面,點擊發(fā)票管理,再點擊負數(shù)發(fā)票填開

點擊電子專用發(fā)票負數(shù)
點擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負數(shù)

導(dǎo)入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導(dǎo)入紅字信息表,生成負數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了

郭老師 解答

2023-09-27 17:28

這個是發(fā)票,沒有認證的。

明理的過客 追問

2023-09-27 17:29

當(dāng)月和過月的都是這樣操作碼

郭老師 解答

2023-09-27 17:32

你好對的
都是這么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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