
?本月未開票收入,可以先做:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅下個月開票,就直接轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
答: 你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負數(shù)
7月份一張銷售發(fā)票未入賬(稅已繳納)12月份發(fā)現(xiàn)此銷售發(fā)票,入賬分錄:借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅。但是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。那么18年的1月份我直接結(jié)轉(zhuǎn)還是?1月份我怎么操作呢?
答: 你好!你補充做分錄。借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時:借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以

