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送心意

職稱

2018-01-22 16:22

學員你好,第一種情況沒有取得專用發(fā)票不能抵扣進項稅,繳納的稅款就是流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額為征稅對象,a繳納的增值稅=117/1.17*0.17=17 ,b繳納的增值稅=234/1.17*0.17=34,c繳納的增值稅=351/1.17*0.17=51,第二種情況取得專用發(fā)票認證抵扣進項稅,a繳納的增值稅=117/1.17*0.17=17,b繳納的增值稅=(234-117)/1.17*0.17=17元,c繳納的增值稅=(351-234)/1.17*0.17=17元,實際上消費者承擔的還是17的稅。

蘇都琪琪格 追問

2018-01-22 17:13

老師,第一種情況國家收了102的稅,第二種情況國家收了51的稅,這個要怎么解釋呢?

解答

2018-01-22 17:20

@蘇都琪琪格:學員你好,因為第一種是沒有取得專票就沒有進項稅,實際繳納的增值稅偏高,第二種是進項抵扣了所以少繳納增值稅,對于企業(yè)來說,第一種情況就是企業(yè)承擔的稅收負擔比較重,對于國家來說就是稅收收入增加。

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學員你好,第一種情況沒有取得專用發(fā)票不能抵扣進項稅,繳納的稅款就是流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額為征稅對象,a繳納的增值稅=117/1.17*0.17=17 ,b繳納的增值稅=234/1.17*0.17=34,c繳納的增值稅=351/1.17*0.17=51,第二種情況取得專用發(fā)票認證抵扣進項稅,a繳納的增值稅=117/1.17*0.17=17,b繳納的增值稅=(234-117)/1.17*0.17=17元,c繳納的增值稅=(351-234)/1.17*0.17=17元,實際上消費者承擔的還是17的稅。
2018-01-22 16:22:57
哈哈,原因是消費者不記賬的哈。
2022-03-08 16:55:00
你好,都可以的
2017-03-09 09:57:18
不可以
2015-10-09 09:55:37
可以的,一般不用,協(xié)商就好,對方?jīng)]有損失
2016-07-08 19:55:35
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