
公司是去年9月成立的,只有費用沒有收入。內(nèi)部一直只登記一份流水表,外賬比較亂,是全部有發(fā)票都做進(jìn)去,并沒有核對是否有真實發(fā)生業(yè)務(wù)?,F(xiàn)在要整合成一套賬,12月底內(nèi)帳庫存現(xiàn)金比外賬做的現(xiàn)金多了400多塊錢?,F(xiàn)在要如何整理呢?內(nèi)帳有登記的業(yè)務(wù)外賬沒有登記,外賬有登記的,有些內(nèi)帳又沒有登記到。就是比較亂,現(xiàn)在調(diào)整還可以再反結(jié)賬到12月份嗎?但是都報了稅了。
答: 為什么沒有老師回答呢?
19年結(jié)賬我已經(jīng)結(jié)到6月份了,最近發(fā)現(xiàn)一個問題,調(diào)整了18年12月份的一個科目,然后導(dǎo)致19年期初數(shù)試算不平衡了 已經(jīng)反結(jié)賬了,現(xiàn)在就是1月份不平衡,結(jié)不了賬了 調(diào)整了一個工程施工科目,一個庫存現(xiàn)金科目,只調(diào)了300元 試算不平衡有182萬多
答: 您好,您期初是平衡的是吧,那1月份的科目匯總表平嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我用的是金蝶迷你版,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,憑證也過賬了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金被我整成負(fù)數(shù),要反結(jié)賬,但不知道怎么反結(jié)賬,是點:期末結(jié)賬---前進(jìn)---期末反結(jié)賬還是點反過賬當(dāng)期憑證呢
答: 你好;? ??同時按下CTRL%2BF12,彈出來了“反結(jié)賬”的會話框,提示我們“你可以利用反結(jié)賬工具將當(dāng)年會計期間返回到已結(jié)賬的期間。你應(yīng)當(dāng)慎重使用反結(jié)賬功能,限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用。為慎重期間,請輸入你的用戶口令” 點擊完成就可以了? ?


老江老師 解答
2018-01-21 08:24