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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-01-20 17:37

你們單位采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?詳細(xì)的描述一下錯誤的原因。

小濤 追問

2018-01-20 17:41

是公司內(nèi)賬,是當(dāng)時為了出報表,供應(yīng)商還沒對好賬,一直拖到今年一月才對賬

方亮老師 解答

2018-01-20 17:45

是直接沖銷之前的憑證

小濤 追問

2018-01-20 17:46

1月份沖嗎?不要用以前年度調(diào)整科目調(diào)整是嗎老師?因?yàn)榭缒炅?/p>

方亮老師 解答

2018-01-20 17:47

1月份沖。不用以前年度損益調(diào)整科目。

小濤 追問

2018-01-20 17:48

就把之前的憑證沖紅,在做份正確的憑證是嗎老師?

方亮老師 解答

2018-01-20 17:59

是的。

小濤 追問

2018-01-20 18:00

如果是外賬我該怎么處理呢老師?

方亮老師 解答

2018-01-20 18:02

您把錯誤的詳細(xì)原因和金額給老師寫出來,老師給您分析。

小濤 追問

2018-01-20 18:12

比如:我11月一個供應(yīng)商的貨款為5656元,但實(shí)際對賬的金額為4000元,但12月份已結(jié)賬,那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題我該怎么處理?

方亮老師 解答

2018-01-20 19:25

編制如下兩筆分錄即可: 
1、借:應(yīng)付賬款等  5656 
貸:庫存商品  5656 
2、借:庫存商品   4000 
貸:應(yīng)付賬款等   4000

小濤 追問

2018-01-20 19:52

老師我把整張憑證沖紅了,然后做了正確的分錄

方亮老師 解答

2018-01-20 20:35

可以的。

小濤 追問

2018-01-20 22:29

謝謝老師解答?。。。?!

方亮老師 解答

2018-01-20 22:51

不客氣。

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你們單位采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?詳細(xì)的描述一下錯誤的原因。
2018-01-20 17:37:30
資產(chǎn)類就做調(diào)整分錄沖平,損益類就通過以前年度損益直接調(diào)整。
2020-06-12 10:56:17
在進(jìn)行跨年調(diào)賬時,您可以使用以下會計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款——社保待轉(zhuǎn)金 同時,您需要調(diào)整相應(yīng)的稅費(fèi)和滯納金等科目。
2023-10-29 21:19:08
可以直接使用利潤分配--未分配利潤科目 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-11 10:50:26
你好,你之前暫估成本所做分錄是?
2019-02-15 15:09:32
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