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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-20 09:52

你好, 內(nèi)審主要內(nèi)容: 
 
  1、加總相關(guān)明細賬戶余額與總賬余額比較核對二者是否一致。  2、運用統(tǒng)計抽樣,抽查會計記錄,從憑證到賬戶。  3、巡視庫房,抽查清點庫存藥品、器材等賬面存貨,確定存貨的保管情況以及存貨資產(chǎn)的存在性、完整性及計價的準確性。  4、清查固定資產(chǎn),確定資產(chǎn)的管理、使用情況以及增減值情況。  5、盤點現(xiàn)金,核對銀行存款余額,確定貨幣資金的安全性及賬實核對情況。  6、函證主要往來賬戶余額,選取無法函證或未取得回函的重要賬戶實行替代程序,確定往來結(jié)算的準確性。  7、審核收費系統(tǒng)的收入日報表、藥品銷售日報表、現(xiàn)金收入日報表,交叉核對并與系統(tǒng)核對一致。  8、審核各類經(jīng)濟合同,對重要合同簽訂的招、投標及執(zhí)行情況進行審查與評價。  9、審查工程的預(yù)、決算資料,復(fù)算工程量,確定工程支出的合理性、準確性。  10、檢查采購計劃、采購合同與發(fā)票、入庫單、付款支票是否一致。  11、采用分析性復(fù)核程序,審查成本計算的準確性、折舊計提的正確性等。  12、檢查涉稅項目,確定被審計單位是否遵守國家稅收法律、法規(guī)及其他規(guī)定,是否按時、足額繳納稅款。  13、審核費用的發(fā)生情況、審批手續(xù),確定其真實性、合法性、合理性。  14、其他審計程序。  內(nèi)部審計人員通過執(zhí)行初步調(diào)查、符合性測試和詳細審查,收集適當(dāng)?shù)摹⒂杏玫募跋嚓P(guān)的審計證據(jù),并通過分析與評價形成審計發(fā)現(xiàn),并提出適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh。

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你好, 內(nèi)審主要內(nèi)容:   1、加總相關(guān)明細賬戶余額與總賬余額比較核對二者是否一致?! ?、運用統(tǒng)計抽樣,抽查會計記錄,從憑證到賬戶?! ?、巡視庫房,抽查清點庫存藥品、器材等賬面存貨,確定存貨的保管情況以及存貨資產(chǎn)的存在性、完整性及計價的準確性?! ?、清查固定資產(chǎn),確定資產(chǎn)的管理、使用情況以及增減值情況?! ?、盤點現(xiàn)金,核對銀行存款余額,確定貨幣資金的安全性及賬實核對情況?! ?、函證主要往來賬戶余額,選取無法函證或未取得回函的重要賬戶實行替代程序,確定往來結(jié)算的準確性?! ?、審核收費系統(tǒng)的收入日報表、藥品銷售日報表、現(xiàn)金收入日報表,交叉核對并與系統(tǒng)核對一致。  8、審核各類經(jīng)濟合同,對重要合同簽訂的招、投標及執(zhí)行情況進行審查與評價?! ?、審查工程的預(yù)、決算資料,復(fù)算工程量,確定工程支出的合理性、準確性?! ?0、檢查采購計劃、采購合同與發(fā)票、入庫單、付款支票是否一致。  11、采用分析性復(fù)核程序,審查成本計算的準確性、折舊計提的正確性等?! ?2、檢查涉稅項目,確定被審計單位是否遵守國家稅收法律、法規(guī)及其他規(guī)定,是否按時、足額繳納稅款?! ?3、審核費用的發(fā)生情況、審批手續(xù),確定其真實性、合法性、合理性?! ?4、其他審計程序?! ?nèi)部審計人員通過執(zhí)行初步調(diào)查、符合性測試和詳細審查,收集適當(dāng)?shù)?、有用的及相關(guān)的審計證據(jù),并通過分析與評價形成審計發(fā)現(xiàn),并提出適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh。
2018-01-20 09:52:03
1.合同的約定付款方式是否合理 2.發(fā)票的開具約定 3.稅率約定 4 結(jié)算價格 沒有問題,你就可以寫明是無異議,按此執(zhí)行。
2019-07-24 10:58:46
合同的具體內(nèi)容,權(quán)利義務(wù),相關(guān)稅費,收付款等都需要財務(wù)來把關(guān)學(xué)堂有關(guān)于建筑合同的課程,你可以看一下
2019-12-14 09:43:17
你好,總經(jīng)理需要看流動資產(chǎn),流動負債,往來款,資產(chǎn)負債率,產(chǎn)權(quán)比例。
2019-01-20 18:36:43
您好,內(nèi)部審計具有雙重任務(wù):一方面要對部門、單位的經(jīng)營活動進行監(jiān)督,促使其合法合規(guī);另一方面要對部門、單位的領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),促進經(jīng)營管理狀況的改善、經(jīng)濟效益的提高。在接受內(nèi)部審計之前,財務(wù)人員應(yīng)提前準備好相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)報表,流水、銀行交易記錄、報表、憑證都應(yīng)及時整理到位,內(nèi)部審計具體來說也就是看公司真實的業(yè)務(wù)水平、成本費用的控制是否合理、您不用太擔(dān)心,在審計過程中審計人員需要什么資料會及時和您溝通處理。
2018-01-30 09:38:38
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