去年收了人家的一筆錢,沒(méi)掛往來(lái),到年底領(lǐng)導(dǎo)直接轉(zhuǎn)到費(fèi)用去了,今年這次錢又付給人家,要怎么沖去年的費(fèi)用,做分錄
zzyygy
于2018-01-18 11:21 發(fā)布 ??912次瀏覽
- 送心意
朱老師
職稱: ,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-18 11:34
你好,跨期了嘛?
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去年收了人家的一筆錢,沒(méi)掛往來(lái),到年底領(lǐng)導(dǎo)直接轉(zhuǎn)到費(fèi)用去了,今年這次錢又付給人家,要怎么沖去年的費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄
2018-01-18 14:41:38

借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000
報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55

你好 ; 你費(fèi)用 是 當(dāng)時(shí)做費(fèi)用當(dāng)月的 嗎?? 如果是當(dāng)月 直接做即可? ? ; 不用去調(diào)整的; 你是考慮沒(méi)有發(fā)票 是嗎? ?
2022-04-11 10:18:12

這種情況下,您需要進(jìn)行沖銷操作。沖銷操作的分錄如下:借: 11XX 企業(yè)管理費(fèi)負(fù)數(shù)科目,貸:91XX 未分配利潤(rùn)科目,把負(fù)數(shù)管理費(fèi)分配到未分配利潤(rùn)科目中。
一個(gè)應(yīng)用案例,如果企業(yè)某種特定事業(yè)有剩余利潤(rùn),則在企業(yè)未分配利潤(rùn)科目里錄入利潤(rùn)分配金額,而在管理費(fèi)負(fù)數(shù)科目里則錄入對(duì)應(yīng)的管理費(fèi),最后進(jìn)行沖銷操作,把剩余利潤(rùn)分?jǐn)偨o企業(yè)的各部門(mén)。
2023-03-09 16:12:17

你可以在2023年的賬目中做出調(diào)整。首先,你需要將這筆798元的費(fèi)用從2022年的費(fèi)用中減去,然后在2023年的費(fèi)用中加上。這樣,你就可以在2023年抵扣這張發(fā)票了。同時(shí),你需要在往來(lái)賬戶中做出相應(yīng)的調(diào)整,以反映這筆費(fèi)用的變動(dòng)。
2023-07-19 12:19:01
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zzyygy 追問(wèn)
2018-01-18 14:41
朱老師 解答
2018-01-18 14:45