
一張銷項增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
一般納稅人取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票后,應(yīng)以增值稅專用發(fā)票上填寫的稅額為其進(jìn)項稅額。
答: 你好,你想問的問題具體是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有增值稅專用發(fā)票的銷項,無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項,但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。

