
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報系統(tǒng)比申報報少二分,申報增值稅以哪個金額申報?
答: 這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報增值稅申報表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
答: 你好,是填寫不含增值稅的收入金額
小規(guī)模季度申報增值稅,開具發(fā)票:3253062.51;開具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報增值稅?
8月份給客戶開增值稅普通發(fā)票金額多開了,當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn),增值稅納稅申報也按多開的金額錯誤申報了。9月份將發(fā)票紅沖后,開具正確的金額該如何納稅申報。
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補繳增值稅。( ) 對 錯
增值稅申報表是按照當(dāng)月開票金額申報增值稅的。意思是:雖然每個月申報當(dāng)月的增值稅,但這些開票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營收入?
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?

