
老師你好,我想問一下給甲方公司做的活動策劃,但員工墊支了餐費(fèi),先轉(zhuǎn)賬支付給他了,還未開票給甲方的,我記什么呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)做其他應(yīng)收款就可以
你好,我想問一下公司做活動策劃,發(fā)生的餐費(fèi)先由同事墊支了,我們還沒開發(fā)票給乙方,可以先做主營成本嗎
答: 先計(jì)入勞務(wù)成本科目,開票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


奇異果 追問
2023-08-29 10:10
樸老師 解答
2023-08-29 10:13