老師,A公司項目讓我們和B公司簽訂2套設(shè)備18984合同, 我們一萬的合同都走完流程了 也打款開票了。 但是這個項目是A公司的項目,我們賣給A設(shè)備兩套一共12000, 這樣我們還需要轉(zhuǎn)給A6984, 另外,A公司又拿了我們一套6400的設(shè)備, 我們怎么和A公司平賬呢,收到B公司的款,然后開票,上月已經(jīng)做賬了,借方銀行18984,貸方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。 接下來怎么和A憑證 如果是不互抵的話,?我們是不是應(yīng)該給他付6984元,他給我們開6984的發(fā)票,18984-12000=6984。???然后,他們給我付6400,然后我們給他開6400元發(fā)票,?這樣誰也不欠誰,就平了?是嗎?
為幸福努力
于2023-08-25 16:28 發(fā)布 ??1086次瀏覽
- 送心意
小小霞老師
職稱: 初級會計師
2023-08-25 19:18
你好,你這邊相當(dāng)于是三方協(xié)議收款嗎?
相關(guān)問題討論

是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01

你好,你這邊相當(dāng)于是三方協(xié)議收款嗎?
2023-08-25 19:18:08

同學(xué)你好
你們買B的然后賣給A?
2023-08-25 11:52:04

你好,是第一種方式
2016-12-20 11:52:37

您好!按規(guī)定就是
確認當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營業(yè)務(wù)成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
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