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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-14 11:19

你好,根據(jù)當月應(yīng)退稅額做計提 
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 
   
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)  
    

滿天星 追問

2018-01-14 11:48

老師,如果有收到一張不能抵扣的增值稅發(fā)票,要認證嗎,分錄如何做

鄒老師 解答

2018-01-14 11:49

你好,不能抵扣自然就不需要認證的 
借;相關(guān)科目   貸;應(yīng)付賬款等科目

滿天星 追問

2018-01-14 12:24

如果被誤認證了,當時做借:管理費用  借:稅金進項,那么現(xiàn)在怎么調(diào)

鄒老師 解答

2018-01-14 20:16

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款  
認證了就做轉(zhuǎn)出處理

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相關(guān)問題討論
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-11 11:46:45
你好,根據(jù)當月應(yīng)退稅額做計提 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)      貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     
2018-01-14 11:19:50
你好,是開具增值稅普票發(fā)票嗎
2023-07-25 15:00:14
13年開出一張增值稅普通發(fā)票退回,15年才申請開具銷項負數(shù),請問是否可以申請負數(shù)發(fā)票,另增值稅普通發(fā)票負數(shù)發(fā)票如何做帳,還需要做成本的負數(shù)嗎
2015-12-21 17:05:15
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-12 10:11:00
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