
我報銷費用700元,同事張麗報銷200元,出納把報銷款900元都轉(zhuǎn)到我的私卡上,我再通過微信轉(zhuǎn)200元到張麗的卡上,請問應如何做帳?
答: 借:管理費用 900 貸:庫存現(xiàn)金900
辦公室張麗報銷差旅費800元,余額200元交回現(xiàn)金,這道題的會計分錄
答: 你好借現(xiàn)金200,管理費用,差旅費800貸,其他應收款1000。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一張私卡,無票的回款都是先打到私卡上,再轉(zhuǎn)到對公,對公也往私卡上打往來款,報銷費用用的,這兩項應該怎么做分錄
答: 你好!你支付他報銷款的時候,借XX費用 貸銀行存款就可以了


一笑而過 追問
2023-08-24 17:28
家權(quán)老師 解答
2023-08-24 17:32
一笑而過 追問
2023-08-24 17:35
家權(quán)老師 解答
2023-08-24 17:41