我們是小規(guī)模,做賬的時(shí)候,我取得成本發(fā)票都是錄入 問(wèn)
是的,就是那樣處理的 答
哪位老師來(lái)回答一下,公司的收入既有公戶(hù)收入也有 問(wèn)
同學(xué),你好 私戶(hù)收入,也是要申報(bào)收入的,不然會(huì)有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):收到銀行匯票后去銀行承兌的費(fèi)用記什 問(wèn)
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的。 答
非金融機(jī)構(gòu)的借款是否要交印花稅? 問(wèn)
非金融機(jī)構(gòu)的借款,不要交印花稅 答
老師,現(xiàn)在給個(gè)人付一筆勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方?jīng)]有票給我 問(wèn)
需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 答

已計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額165.79,月末結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負(fù)債表也在應(yīng)交稅費(fèi)一欄有顯示-165.79,但反結(jié)后,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。
答: 你好,計(jì)入待認(rèn)證的稅額,在資產(chǎn)負(fù)債表本來(lái)就是負(fù)數(shù)金額顯示的,不需要做反結(jié)轉(zhuǎn)的
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,本月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,借:辦公用品975.41,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額165.79,貸:庫(kù)存現(xiàn)金:1141.2。期末反結(jié)后,資產(chǎn)負(fù)債表一直不平,顯示差165.79.麻煩問(wèn)下這165.79要入什么科目才可以?
答: 你好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)會(huì)計(jì)科目的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
尚未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)顯示的是負(fù)數(shù)嗎
答: 您好,是的。

