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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-01-13 20:37

你好,是的,你的理解正確。

方方 追問

2018-01-13 21:05

那我們這個季度的應(yīng)交稅費(fèi) 我可不可以在繳納是 一次結(jié)轉(zhuǎn) 
做如下分錄: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
計提: 
借:營業(yè)稅金及附加 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅(應(yīng)交增值稅*7%) 
                    ——教育費(fèi)附加(應(yīng)交增值稅*3%) 
                     ——地方教育費(fèi)附加(應(yīng)交增值稅*1%) 
繳納時沖減對應(yīng) 應(yīng)交稅費(fèi) 分錄 
貸  銀行存款  
 就行了

陳靜老師 解答

2018-01-13 21:08

你好,是的,你的理解正確。

方方 追問

2018-01-14 11:38

老師 我們開票收入是400萬,需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅116504.8元,那個抵扣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))480  我是不是按差額 116504.8-480=116024.8這個數(shù)去計提 營業(yè)稅金及附加 和繳納未交增值稅及營業(yè)稅金及附加就行了 。

陳靜老師 解答

2018-01-14 15:16

你好,是的,你的理解正確。

方方 追問

2018-01-14 15:38

那老師 我們前3個季度沒有收入 是零申報,我第四季度有盈利,那我是不是可以根據(jù)全年的 累計數(shù)據(jù) 做出企業(yè)所得稅 ,然后就可以申報最后一個季度的增值稅 及預(yù)交企業(yè)所得稅了?

陳靜老師 解答

2018-01-14 16:39

你好,是的,你的理解正確。新的問題需要在新的網(wǎng)絡(luò)鏈接中提交,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,是的,你的理解正確。
2018-01-13 20:37:44
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
可以全額抵扣,小規(guī)模只做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以,沒那個三級科目。
2018-12-29 17:36:25
您好!可以抵扣。就是這樣寫。
2017-04-18 16:38:00
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-05-31 15:05:47
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