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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-03-27 15:01

老師,具體的會計分錄要怎么做呢

Candy蘇 追問

2015-03-27 15:40

并且,老師,買回來的東西入我們的庫了,倉庫都寫入庫單了

Candy蘇 追問

2015-03-27 15:44

還有,老師,我買回來的低值易耗品,做賬時金額是200元,領料時金額200元,第二個月發(fā)票回老師時,我沖銷200后,又做,低值易耗品166,稅34,這是貸方會有34的余額要如何處理呢

Candy蘇 追問

2015-03-27 15:49

老師,第一個問題,代付款時,貸方為什么是銀行存款,不應該是現金嗎,并且已經用銀行存款付了

Candy蘇 追問

2015-03-27 16:11

一直放在倉庫都沒有領料的

Candy蘇 追問

2015-03-27 16:28

是我寫的啊,另一個問題呢

Candy蘇 追問

2015-03-27 16:30

就是說,做賬時我沒有扣除待抵扣進項稅,領過料了,發(fā)票回來,我沖紅了,又做的是不含稅單價,這時的低值易耗品就在貸方科目有余額呢

曉海老師 解答

2015-03-27 10:44

你好!簽一份三方欠款協議,或者用現金以他們的名義直接購買原材料。

曉海老師 解答

2015-03-27 15:22

用現金直接做你們還款就可以,借:應付賬款   貸:現金  實際你們把錢給供應商購買原材料的商家。代付款時借:其他應收款   貸:銀行存款   那三方欠款協議 借:應付賬款   貸:其他應收款

曉海老師 解答

2015-03-27 16:05

你好!我不知道你是用的什么,如果用現金就不用簽三方協議了。我給你前邊寫的2個分錄你看了嗎。因為銀行付款要有對方收款單位名稱所以要寫三方協議。不是你們的東西為什么如你們倉庫!你領料時走的什么科目?

曉海老師 解答

2015-03-27 16:21

做賬時金額是200元,領料時金額200元 不是你寫的?

曉海老師 解答

2015-03-28 08:36

你沖的時候應該把領料也沖掉從新做。低值易耗品就沒有余額了。

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你好!簽一份三方欠款協議,或者用現金以他們的名義直接購買原材料。
2015-03-27 10:44:28
你好 請問是應收賬款出現赤字嗎
2018-12-17 14:25:49
您好!借應付賬款 貸應收賬款等
2018-10-26 10:55:19
借銀行存款貸預收賬款,實際這是貨款的嗎?
2022-04-14 09:31:11
你好,不開票也可以入帳為材料或庫存的,只能不能稅前扣除,
2019-01-25 11:32:14
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